集团召开审计问题整改工作会议

2023-02-10

2月7日,集团组织召开审计问题整改工作会议,落实省审计厅关于集团主要领导经责审计整改工作的要求,通报审计发现的主要问题和整改进展情况,部署集团审计整改工作。集团党委副书记、董事李广进出席会议并讲话。

李广进对集团审计整改工作提出三方面要求:一是要深刻认识审计整改的重要意义。把抓好审计整改作为实现企业高质量发展的重要抓手,以审计促合规、以审计促经营、以审计促发展。二是要不折不扣抓好整改任务落地落实。要细化整改任务,列出整改时间表,明确整改责任主体和责任人,限定整改期限;要突出整改重点,精准查找问题产生的深层次根源,整合力量、集中攻关;要加强整改协同,牢固树立整改“一盘棋”思想,切实提高审计整改工作协同性和有效性。三是要持续强化审计整改的跟踪。要强化责任落实,各单位各部门是审计整改的责任主体,要做好牵头抓总,研究制定符合实际、可操作的整改方案;要强化跟踪问效,严格核实整改结果的真实性、完整性和有效性;要强化督查考核,对重视不够、措施不力,以及整改不到位的,要及时约谈单位主要负责人,提高督促整改的效率。

会议强调,各有关单位和部室要进一步提高思想认识,深刻认识审计整改对提高企业发展质量、优化产业布局、强化管理内控、提升盈利能力的重要意义,把审计整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验,以刀刃向内的自我革命精神全力抓好审计整改工作,确保如期、全面、彻底整改到位。